岗位职责、工作范围:
在部门领导带领下,负责审计制度与流程的完善,实施各项财务审计与专项审计,并出具审计报告: 1.负责内审管理,开展审计项目,编制审计计划和方案,准备审计报告,跟踪审计建议执行,实施后续审计工作; 2.开展审计合作,负责对审计部门无法单独完成的项目,采取合作方式或委托外部审计部门执行,负责建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系; 3.建立健全企业内控管理和合规管理; 4.完成领导安排的其他工作。
个人要求、任职资格:
1.教育背景:硕士研究生以上学历,审计、财务类专业; 2.工作经验:具备五年以上房地产、建设工程、资产管理等行业内审工作经验,有行业内央企或国企相关工作经验者优先; 3.知识要求:熟悉会计、审计、税务等企业经营相关法规和规章,熟悉企业内审管理、内部控制和风险管理实务,具备开展审计项目的能力; 4.资格证书:具备审计专业技术资格证书,中级(含)以上审计师职称或注册会计师证书优先; 5.具备数字敏感性、良好的系统思维能力与判断力,具备较强的成本管理、风险控制、财务分析能力。
注:熟悉《五略管理法》者优先。
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