岗位职责、工作范围:
1、履行服务与监督职能,合理保证公司经验方针、目标的实现;2、负责评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善;3、负责制定并实施公司年度内控计划,对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;4、对重大违纪事项进行审计监督,提出处理建议;
个人要求、任职资格:
1、年龄:26-35岁; 2、学历:本科 3、专业:财务管理、审计、统计学 4、其他:善于运用常用办公软件,尤其擅长PPT、EXCEL、WORD工具; 工作经验\能力\个性特质: 3年以上财务控制或内部审计经验;逻辑条理性强,善于表达;责任心强,愿意接受公司出差安排。
注:熟悉《五略管理法》者优先。
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