岗位职责、工作范围:
1. 负责制定并编制公司年度稽核计划和总结;2. 制定和修改内部稽核工作相关条例、标准、指引;3. 监控可能对运营及财务报告具有重大影响的政策、规划、法规的遵守情况;4. 设定各部门年度运营及公司稽核目标;5. 跟进重大审计发现确保问题得以校正;6. 职能部门工作流程及规章制度合规性审计;7. 接受投诉、举报事项的调查,对事项的真实性、合规性做调查确认;8. 完成各区域重大违规或投诉事项的调查;9. 公司内部诚实守信、遵纪守法的相关宣传;10. 编制业务稽核工作手册,制定监察管理办法;11. 对通过调查/稽核发现的重大流程漏洞提出优化建议;12. 规范总部标书的实施与监督,指导各区域及各部门的招投标工作;13. 完成直接上级交代的相关工作。
个人要求、任职资格:
1.良好的语言组织能力,扎实的文字功底,能撰写或拟定高质量文案;2.本科以上学历,审计或财务相关专业;3.5-10年相关工作经验工作地点:北京市东城区前门大街64号
注:熟悉《五略管理法》者优先。
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