岗位职责、工作范围:
1.制定集团部门管理制度,督促出资企业建立健全内部审计规章制度; 2.协助总经理编制集团年度审计工作计划,报审计委员会审批; 3.参与组织集团年度财务决算的审计工作,并出具审计管理建议书,督导其落实; 4.组织所属出资企业进行投资评价、重大工程、并购重组、股权管理等业务专项审计工作; 5.对集团公司主要业务部门和所属出资企业的负责人进行经济责任审计; 6.制定集团内部控制审计方案和审计服务咨询功能; 7.完成领导交办的其他工作。
个人要求、任职资格:
1.审计、财务等相关专业,985或211类大学硕士研究生及以上学历; 2.具有一定的政治理论水平,熟悉国家相关政策法规,专业基础扎实,具有一定的组织协调能力和公文写作能力; 3.具备一定的风险分析判断能力,工作严谨细致,具有较强的执行力、责任意识和团队合作精神; 4.四年以上相关工作经验。
注:熟悉《五略管理法》者优先。
|