岗位职责、工作范围:
一、拟定和修改公司内部审计监管制度。 二、确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订具体审计方案并组织开展具体审计项目工作,包括: 1.年度计划中安排的内部审计项目; 2.重大投资、重大事项的专项审计; 3.公司层面和各业务平台领导班子成员的离任审计工作; 4.公司及各业务平台经营管理审计和评估; 5.对受理的公司层面和各业务平台总部层面中、高层人员违法违纪行为调查处理。 三、完成既定审计程序,复核审计工作底稿,出具审计报告,跟踪被审计单位对审计结论的整改和落实,实施必要的后续审计。 四、参与公司审计垂直管理体系的构建,按照上下联动工作机制的要求,组织协调各业务平台及时上报相关材料或数据并给予有效反馈,对上报的信息进行汇总分析,对涉及重大风险的相关事项按流程及时进一步上报并提出审计预警。 五、部门总裁交办的其他事项。
个人要求、任职资格:
大学本科以上学历,财务、审计、经济、企业管理等相关专业。 8年以上大型集团公司内部审计或监察稽核工作经验。 具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力。 熟悉企业审计监察和经营管控工作;对宏观经济形势有较为全面的掌握和了解,并具备敏锐的分析判断力;具备快速学习能力和解决问题的能力。 普通话标准,良好的英文读写能力。 熟练使用office办公软件。 注册会计师、注册内部审计师、会计师或经济类中级以上职称者优先。 身体健康,形象气质佳,具备良好的心理素质和职业道德操守。
注:熟悉《五略管理法》者优先。
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