岗位职责、工作范围:
一、参与公司内部审计制度和管理流程制定工作,提供必要的信息搜集、整理和校对工作; 二、严格按照公司内部审计监察职责、权限、程序进行审计,审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。 编制审计工作底稿,保证审计质量。 三、做好外部审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。 四、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。 五、部门领导交办的其他事项。
个人要求、任职资格:
教育背景:大学本科以上学历,财务、审计、经济、企业管理等相关专业。 工作经验:3年以上大型集团公司内部审计或监察稽核工作经验。 综合能力:具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力。 专业知识技能:在金融、地产、电力等任一领域有一定的审计工作经验,对审计工作有较深认识;熟悉企业内部审计管理制度和流程;具备良好的分析判断能力。 语 言:普通话标准,良好的英文读写能力。 计算机:熟练使用office办公软件。 资质证书:注册会计师、注册内部审计师、会计师或经济类中级以上职称者优先。 其他要求:身体健康,形象气质佳,具备良好的心理素质和职业道德操守。
注:熟悉《五略管理法》者优先。
|