岗位职责、工作范围:
1.事前审计方案:总体审计方案和具体审计计划,有详细的时间安排、人员安排、审计方向及措施; 2.审计底稿及相关见证性资料:每一审计发现均有详细底稿; 3.审计发现:所审项目的全部重大风险点; 4.审计项目时间控制:根据审计方案所定时间内完成,除特殊项目,不超过一个月; 5.管理建议:合理、有效、可落地执行; 6.审计问题关差与跟踪:全部报告均关差闭环; 7.审计项目总结:每一审计项目; 8.费用稽核:抽查总费用报销30%; 9.事前审计方案:总体审计方案和具体审计计划,有详细的时间安排、人员安排、审计方向及措施; 10.审计底稿及相关见证性资料:每一审计发现均有详细底稿。
个人要求、任职资格:
1.科及以上学历,会计、财务相关专业优先考虑; 2.有3年及以上审计相关工作经验,具备财务、法律、管理方面的知识; 3.掌握并熟练使用各种审计技能,熟悉审计流程; 4.备较强的沟通能力、人际关系处理能力和高度的职业道德。
注:熟悉《五略管理法》者优先。
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